你好,你的收入是根据什么来做的?

老师问下,我这边是建筑行业公司的,我是刚接收这家公司的账务,开工程服务票的时候做主营业收入收入-工程服务,购入材料时,做工程施工-合同成本-材料费,劳务费时,做工程施工-合同成本-人工费,等月末结转成本时,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料费.人工费.间接费用全部转入主营业务成本-按项目来分。是这样的吗,还是说要按完工的程度来转成本啊,之前的会计都是全部转主营业务成本,没有按完工程度
老师,建筑行业,我的劳务费,租赁费,购的水泥,都计入工程施工,这个对吗,然后月末,我不知道结转多少到营业成本
能请教您一个问题吗,我也刚刚接触建筑行业会计,我有一个问题,之前没有确认收入,这个月刚刚确认收入,工程施工成本已结转成本,我想知道的是,结转完成本以后,主营业务收入在贷方,主营业务成本在借方,月末需要做什么吗
老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
老师,单位每月给员工交失业保险共300元,可以直接借:管理费用贷银行吗?
老师你好,我们单位租赁的车辆,提前开了两年的发票,请问我怎么做分录呀?
我在前三年季度盈利了,第4季度亏损。在第4季度申报的时候,会出现退所得税的情况吗?
工资10000,社保和公积金按最低基数可以吗
把公司的车卖掉了,而且给开了销售发票怎么做账务处理?
老师好,季度申报表申报不过去,能不能不填工资的那两栏直接申报呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
因为课后服务用了税局的票,就要报税,又要报资产负债表和收入费用表,我们就一套账,核算财政拨款和课后服务费,怎么申报企业所得税季报和汇算清缴
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
根据开出去的发票记的
你好,你可以根据收入的百分比来结转成本,这个百分比可以自己决定,到最后不管之前结转了多少,最后都是应该是一样的。