你好·比如这个金额的分录:1 不需要安装,有专用发票,可以抵扣进项税 借:固定资产 204 000 应交税费-应交增值税(进项税额) 34 680 贷:银行存款--工行 238 680 2 不需要安装,无专用发票,但运费可以抵扣进项税 按税法规定,符合抵扣条件的运费可以按7% 计算进行税: 运费可以抵扣的进项税=2000×7%=140(元) 账务处理如下: 借:固定资产 118 860 应交税费-应交增值税(进项税额) 140 贷:银行存款--工行 119 000 3 需要安装,有专用发票,可以抵扣进项税,运费不可扣 账务处理如下: (1)6月10日,支付设备价款、增值税、运输费合计为295 000元: 借:在建工程 252 500 应交税费--应交增值税(进项税额) 42 500 贷:银行存款--工行 295 000 (2)6月11日,支付安装费20 000元: 借:在建工程 20 000 贷:银行存款--工行 20 000 (3)6月11日,设备安装完毕达到预定可使用状态: 借:固定资产 272 500 贷:在建工程 272 500 4 固定资产折旧处理 借:管理费用(或销售费用等) 贷:累计折旧 5 固定资产清理借:固定资产清理 100(残值) 累计折旧 500 贷:固定资产 600 1、卖出固定资产后 卖出固定资产后取得收入,残值与收入差额转入营业外收入或者营业外支出 。 借:银行存款 100 营业外支出 100 贷:固定资产清理 200

#提问#老师固定资产折旧提完了,就不需要再提折旧了,您能给我写一个全的固定资产清理的分录吗?
请问老师,已折旧完的固定资产,在处置时,分录是按照 正常的固定资产清理来做账吗
请问固定资产购入,折旧及清理完整的分录老师有吗
老师,固定资产已经折旧完了,要转入固定资产清理吗?分录是怎么做?
老师,请问折旧提完后固定资产还在用,是提完折旧后立马做进固定资产清理还是等固定资产报废时做固定资产清理
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗