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增值税、消费税、关税,其中呢?消费税和关税是价内税,也就是说可以完完全全转嫁给消费者,而增值税并不是完全转嫁给消费者的,企业对自己增值那部分还是相当于自己交了税的,可以这样理解吗?

2021-09-18 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 10:07

您好!增值税是流转税,最后的税负其实都是消费者承担了哦,增值税的价外税,只是不影响损益

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快账用户9760 追问 2021-09-18 10:11

1.比如进货100元,缴纳进项税13元。我卖了200元,缴纳销项税26元。2.卖给客户200元,收取客户226元,也就是说我再卖个客户的时候,把26元销项税又收回来了对吧?

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快账用户9760 追问 2021-09-18 10:13

但是我买货的13元又可以抵扣13元,这笔交易我多出进项税13元啦?

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:13

您好!您进货时承担了13的进项,卖的时候收了26的销项,这样一来,您承担了13的税

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快账用户9760 追问 2021-09-18 10:30

也就是说这13没有转嫁出去呀?还是企业承担了呀?我还是没有明白

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:41

您好!您只承担了增值部分的税金,最后所有的税金26还是消费者承担的,您的供应商承担了13,你们承担了13,总共26,最后还是消费者承担了哦

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快账用户9760 追问 2021-09-18 10:43

这回明白了,也就是说,我进货的时候承担了13,卖货的时候承担了增值的13,总共承担26。这26元我卖货的时候都从下家要回来了,可以这样理解吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:45

您好!是的哦,26你都会从消费者那里拿回来的

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您好!增值税是流转税,最后的税负其实都是消费者承担了哦,增值税的价外税,只是不影响损益
2021-09-18
你好是的,是税负转嫁了
2023-02-02
 情形一:境内房地产开发企业的境内开发项目,由境外单位或个人在境外完成设计,且未派员到境内的,只属于发生地在境外,而其设计服务的使用地在境内项目,在实务判断上,则不属于“完全在境外发生的服务”;如果境内房地产开发企业的境外开发项目,由境外单位或个人在境外完成设计的,服务的发生地、使用地均在境外,在实务判断上,属于“完全在境外发生的服务”。   情形二:境内企业为了拓展境外销售渠道,请境外单位或个人为其在境外进行推广,开展推广活动业务的发生地在境外,其推广对象(成交对象为境外客户)、推广结果(成交地点在境外)也是境外的,在实务判断上比情形一更难以把握。一般来说,服务费用由境内对外付汇,是要扣缴增值税的,即按不属于“完全在境外发生的服务”处理。
2022-07-11
你好,学员,耐心等一下
2023-06-06
同学你好 需要交消费税
2022-06-01
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