你好,是的,需要进项税额转出的。
某商业企业月初购进-批饮料,取得专用发票上注明价款80000元,税金10400元,货款已支付,另支付运输企业运费取得货物运输业增值税专用发票,注明运费1000元,税款90元。月末将其中的5%作为福利发放给职工。要求计算该企业当月可以抵扣的进项税额
企业外购货物如红酒虽然取得增值税专用发票,但是无偿的作为非货币性福利,发给职工,其进项税额是不能抵扣的。对吧老师???
购买食品罐头一批,增值税发票注明价款40000,税金5200,企业将这批货物50%用于职工会餐福利,50%用于对外投资,开具增值税普通发票,金额为27120,请问购入食品罐头可以抵扣的增值税进项税是多少?对外投资开具普通发票,还能抵扣进项税吗?
(一)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年5月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1部,取得增值税专用发票上注明的税额为25500元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为51000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8500元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,同时收取保价费2220元。(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款116600元,另外收取货物逾期保管费21200元。已知:交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵增值税税额6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答175~178题。175.甲公司下列增值税进项税额中,准予抵扣的是()。A.购进柴油的进项税额51000元B.购进职工食堂用货物的进
(1)购进一批取暖器,取得增值税专用发票注明税额1300元,全部作为福利发给职工。(2)购进一批珍珠耳钉,取得增值税专用发票注明税额650元,全部赠送给乙歌剧团。(3)购进一台鉴定设备,取得增值税专用发票注明税额62400元,因管理不善被盗。(4)购进一批办公桌椅,取得增值税专用发票注明税额10400元,因自然灾害导致全部毁损。已知:销售货物增值税税率为13%,进口货物增值税税率为13%,公路客票按照3%计算进项税额。取得的增值税扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算甲公司2019年11月应交增值税。
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理
老师,就是做自己内部的账支出去的没有发票,我应该怎么记账?是记管理费用还是挂其他应付款?
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?
老师好~想咨询下,税务针对股息分红,一般会让企业提供哪些资料?
老师,收到了不合理的油票,是不是不做处理就可以了
给红十字会捐款能享受什么优惠政策? 公司和个人都发一下