70万是含税金额是吗?增值税=70/1.03*0.03=20388.35万元,附加税=20388.35*(7%+3%+2%)=2446.6元,印花税=700000*0.03%=210元,如果是纯劳务的话不需要缴纳印花税,企业所得税:没有任何成本的情况下,那就是收入就是利润了=700000/1.03*25%=169902.91元

请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
年收入14万多,专项扣除只有一个赡养老人。缴税3308.4元,还能不能退税
老师,收到个税退回的一个个税什么手续费的钱,这个做什么营业外收入吗,
老师我想问我们应该收对方多少企业所得税?不是纯劳务
你这算出来169902.91这么高的嘛?
没有任何成本发票是有这么高,因为你开出去的发票是收入,没有成本减,那直接就是你的利润了,企业所得税就是按照你的利润来算的。而且不建议帮开票,这样你要帮对方寻找成本发票,要是不找本票来入账,等于你做这个项目没有成本,税务局一查一个准,直接列为虚开。其实这本来也就是虚开。
但对方有造70万工资表给我们,这个怎么算呢?
这样的话可以收增值税+附加税+印花税的部分,但是依然不建议70万元全部做工资,因为你们这个不是纯劳务,还是得有材料和其他一些费用。
企业所得税就不用计算咯?如果以后人家开成本票来抵,抵够了税金是不是也不能计算企业所得税?
如果是纯劳务又怎么计算企业所得税?
因为你这个有70万元,所以企业所得税可不收,在增值税和附加税、印花税的基础上适当再加一点,因为你也不可能都做劳务成本。
纯劳务的话看对方给多少成本,然后你保持一定的利润率。因为不可能做一个项目没有利润。
好的,谢谢老师
不客气的,祝您工作顺利!