你好,只要没有作废,系统就会看到的
老师好!请问购买方开具红字信息表,收到购买方负数发票和蓝字发票,增值税发票勾选平台要勾选蓝字发票吗?平台上无负数发票可勾选
开的专票上购买方地址写错了,其它都对,请问购买方在发票平台上能勾选到该发票吗?此张发票能作为正在常票使用吗?
开的专票上购买方地址写错了,其它都对,请问购买方在发票平台上能勾选到该发票吗?此张发票能作为正在常票使用吗?
请问,销售方的专票跨月红冲了,购买方在勾选平台上还能看到吗,购买方实际未收到该发票
老师,购买方收到销售方开的红字发票,要在勾选平台勾选确认吗
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
你好,即使对方红冲了,未勾选的发票会长期挂在平台上吗
你好,上月正产的篮子发票是要给到购买方的,本身篮子发票时没有错误的。购买方拿到发票勾选认证,拿到红字发票后做进项转出就可以了
是销售方错开给我们了,把客户名称搞错了,没有真实业务发生,我们没有接收发票,销售方当月未作废。如果购买方接收了发票是不是意味着有真实业务发生
当月作废的就不属于红冲哦,当月作废的在系统是看不到这个发票的,如果是跨月开红字发票就要把两个票给到购买方
好的,谢谢你
不客气,有问题可以随时提问