对的 这个是勾选了然后转出的 内销的可以抵扣 但是出口和内销的发票要分开
外贸出口我是进项都不可以抵扣还是只是我出口免税这部分不可以抵扣?然后内销部分的进项还是可以抵扣的?
出口免抵退对应的进项税是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的税?可不可以直接分开,出口部分进项用普票,内销用专票呢?
出口免抵退对应的进项税是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的税?进项税可不可以直接分开,出口部分进项用普票,内销用专票呢?
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师, 出口货物进项发票可以直接做内销抵扣吗,不申请退税
请看下图固定资产折旧折完了吗,资产负债表期末余额包括年初余额吗
老师好,公司从事的不是酒行业,开回来酒的发票可以抵扣吗?做为招待费还是福利费比较好呢?我们现在有几个公司,这个票都可以往这几个公司开,怎么样规划能尽量少交点税呢?
老师,公司涉及到变更迁税所,如果迁了税所后,后期要改之前税所的申报表还可以改吗
老师报个税的截止时间是到这个月最后一天还是什么时间啊?
老师你好,请教一下,比如老板名下有一个贸易公司和一个加工厂,现在业务是贸易公司接单,委托工厂加工,但是原料发票是直接由工厂代买票开给工厂,然后出成品给外贸公司,对于工厂来说这是算加工还是算自己生产
请问老师,厂家投放了一台仪器到我们公司,要求我们每月从他家采购产品达到一定数量,仪器就免费,请问这台仪器应该怎么做账呢
单位职工给其他职工岗位培训费用怎么入帐
老师我自己的房子对外出租 租赁费10万 我去税务局代开发票 不知道都要交什么税呢
老师,汇算清缴中资产这就表需要录入的数据是哪个时间节点
报表上其他应收款负数,应付账款负数,允许的吗
老师,关于进口部分用什么类型的发票,内销时候用什么类型的发票,怎么理解呢?
进口的是进口缴款通知书 内销的话是专票