同学你好 直接操作完了注销就行了
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师,请问甲方专户代发,发票金额100万,工资表100万,甲方说如果按我司要求工资表94万,剩下的钱6万就在农民工专户上取不出来了,这是最后一笔发放,发完专户就要销户,这种情况咱们应该怎么样解决呢
老师,甲方专户代发,发票金额100万,工资表100万,甲方按我司要求工资表94万,剩下的钱6万块是我们的管理费,这样开票可以吗
一家小规模劳务公司承包了200万的纯劳务并给对方开具了发票,人工工资都是通过农民工专户代发,但因为甲方暂时没有支付劳务费,所以没有发放工资,请问老师,这种情况个税要怎么报呢?马上又要申报企业所得税了,应该支付却没有支付的人工工资可以在本期算成成本吗?企业所得税要如何申报呢?
公司中标医院急诊楼项目,合同价4050万。开工后开票、拨款941万。现甲方提出这笔钱是专项资金,必须在4月底全部从财政支付出来。对方要公司另开一专用监管账户,一次性开3109万结算发票,对方将钱转入监管账户,后期按节点申请拨款。因为钱要分期拨,但发票一次开出就要缴税,企业压力太重,所以想和对方谈,钱转入监管账户,发票按节点开具并拨款。老师,我要问的是:如果甲方同意这样操作,公司是否要因监管账户进账3109万要预缴增值税?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
那6万块怎么办呢
注销时可以取出来吗
6万销户的时候取出来就行了
好的,谢谢老师
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