同学你好 这个需要按照实际业务来做的,如果是调账造成的需要反分录调回来
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
老师,请问一下货币资金实际没有100多万,怎么调账,把货币资金减少,之前银行存款对不起来,会计调账后库存现金就增加了,银行存款才对得起来的。谢谢!
发现其他货币资金期末贷方余额462000,然后我把科目明细账导出来以后发现2023年12月31日的期末是借方余额1768000,然后做了一笔分录:借:银行存款223万 贷:其他货币资金 223万,最后期末贷方余额462000; 从做其他货币资金科目开始至今一直都是银行存款和其他货币资金这两个科目一增一减,不涉及其他任何科目,请问是什么原因,应该怎么去调账
发现其他货币资金期末贷方余额462000,然后我把科目明细账导出来以后发现2023年12月31日的期末是借方余额1768000,然后做了一笔分录:借:银行存款223万 贷:其他货币资金 223万,最后期末贷方余额462000; 从做其他货币资金科目开始至今一直都是银行存款和其他货币资金这两个科目一增一减,不涉及其他任何科目,请问是什么原因,应该怎么去调账
郭老师,郭老师 发现其他货币资金期末贷方余额462000,然后我把科目明细账导出来以后发现2023年12月31日的期末是借方余额1768000,然后做了一笔分录:借:银行存款223万 贷:其他货币资金 223万,最后期末贷方余额462000; 从做其他货币资金科目开始至今一直都是银行存款和其他货币资金这两个科目一增一减,不涉及其他任何科目,请问是什么原因,应该怎么去调账
老师,我们泵车临时用工干一次活,我要怎么入账,几百 几千的也有
我司为劳务公司,承接一建筑工程劳务外包,现将钢筋劳务和模板劳务给一个个体工商户做,属于违法分包吗
增值税申报表上,无票收入的销售收入是按1个点填还是3个点填
应付职工薪酬职工工资期末余额贷方为负数表示什么意思?
报税实操从哪里进去练习?
,老师,我们公司ERP系统没有做结账,进销存汇总就没有运算,请问是这么表达吗?请帮忙梳理下。因为没做结账系统进销存有数量但是但是金额显示是0的,要核算成本要用系统进销存,所以我要系统工程师把前面的给全部结账了,我才能用ERP
请问企业年报资产状况信息的所有信息是填写去年12月份的数据 还是平均数呢?
请问再电子税务哪里可以查询申报的财务报表呢?
老师长投发行股票的发行费,佣金,或者手续费,公允服务费都是冲资本公积么
先进制造业加计抵减都有哪些疑点