你好 完工转到固定资产就可以折旧的
我们是4S店,18年建了个新店,并已开始使用,建好了才说这个店不是我们的资产,算租用,在建的过程中发生了80多万的费用入的在建工程,这80多万也不会付我们了,一直挂在账上,现在想把这个在建工程转入长期待摊,请问老师,这样可不可以?或者老师有没有更好的处理方法?
老师,我公司成立很多年了,之前很多账也不是经我手的,在建工程进了好几百万,之前会计说没有发票所以没有转固定资产,现在房屋建筑早已使用多年,在建工程可以提折旧吗?应如何操作?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
我们在建工程有余额309万元,这笔在建工程已经交了一年多的房产税,但是以前给我们盖房子的公司已经倒闭了,没办法给我们开发票,问下老师我们这笔在建工程咋样才可以提折旧
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
老师好,个体工商户4月开票10万,5月开票25万,二季度超过30万了,需要缴纳多少税金?
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
老师,建成的办公楼和宿舍楼我们已经使用3-4年了,可是我们没有完工决算,也没有取得正式发票,可以转固定资产吗
你好 可以转固定资产
那老师,是暂估转呢,还是正式转呢
老师,我们发生的这些在建工程款,当初挂在建工程的时候都没有取得发票,如果按正确的我们应该咋做
你好 借固定资产 贷在建工程
那老师我们当初做在建工程时也没有取得正式发票就做了在建工程,算不算违规
你好 是的 账务处理 是可以的,没有发票的不能税前扣除
老师,那我们转入固定资产进行折旧就是税前扣除了,可以吗
没有成本票的不能税前扣除 要纳税调整
老师,是转入固定资产后就算是提了折旧,也要做纳税调整,老师,我这样理解可以吗
老师,我们当年做在建工程时是自己写了一张白条,是从跟盖房子相关的其他应付款各明细账转入在建工程的,这样做可以吗
你好 要有支付的银行回单 现金收据
老师,有一大部分是付的现金,有收条,一小部分是通过银行转账付的
要有支付的银行回单 现金收据 这就可以的