您好!你要借财务费用,贷银行存款
老师,我们公司几年前向银行贷款200多万,当时用银行直接把贷款直接付给一个供应商了,所以现在这个供应商账上挂了100多万的应付账款借方,如果我不消化这笔钱,有什么风险呢
老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借:应付账款 贷:银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借:什么科目 贷:应付账款
请问老师我们跟银行做了一笔贷款。半年归还。分录是不是:借:银行存款,贷方:短期借款 财务费用-应付利息,这样做对吗?然后什么每个月支付利息的时候,再借:财务费用-应付利息 贷:银行存款。
请问老师 我们贷了一笔款 这笔款直接付给了我们的供应商 例如做了分录是借应付账款99万,贷短期借款 100万 但是这个利息是贷款的时候从我们得账上扣的,不是得做贷银行存款吗? 这个分录就不平了
请问老师,供应商租用我们的周转筐,我们给他们付货款的时候直接从货款里面扣除了筐租金,请问做账提现扣筐押金这笔分录的时候是借其他应付款 贷银行存款吗
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
那我这个借应付账款 99 贷短期借款 100 这个不平呀
您好!你还有1万计入财务费用
那就是重复计入了2次了吧?
您好!没有啊,你借方不是差1万吗?
是借方差1万,但是我的银行扣了1万
您好!你贷款贷了多少?100万是吗?付了多少货款?99万?
是的 ,用银行存款付了这个利息
您好!你们贷款100万,只付了99万货款?
是的呢,差额就是扣了利息 但是从我们得银行扣的
您好!正常是不会这样的,正常银行是付给对方100万。而且会走下你们账户。如果确实是你说的这样,就要做2万费用了
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了