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请问老师,原材料入库按照含税价, 借:原材料-暂估入库113元 贷:应付账款113元 当月全部领用 隔月实际收到发票后 借:原材料-实际入库100元 应交税费13元 贷:原材料-暂估应付-113元 这种情况下,有13元的原材料-暂估入库为负数,怎么做?

2021-09-23 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 18:01

你是因为领用吗?生产领用了,借生产成本贷原材料做了这个。

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快账用户5058 追问 2021-09-23 18:05

是的,发票没有回来,已经领用了, 借:工程施工-合同成本-材料费113 贷:原材料-暂估入库113 次月发票回来冲暂估 借:原材料-实际入库100 应交税费13 贷:原材料-暂估入库113 余额表里暂估入库是贷方余额,怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-23 18:07

借原材料贷生产成本,看一下你的生产成本有负数吗?

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快账用户5058 追问 2021-09-23 18:07

成本已经结转了

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齐红老师 解答 2021-09-23 18:10

借生产成本贷库存商品借库存商品借主营业务成本负数。

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快账用户5058 追问 2021-09-23 18:14

意思是直接冲主营业务成本了吗

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齐红老师 解答 2021-09-23 18:14

你好 是的 是这么做的

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你是因为领用吗?生产领用了,借生产成本贷原材料做了这个。
2021-09-23
你好!这这业务跨年度了吗?
2022-04-24
借原材料贷工程施工100,借应付账款贷原材料100 借原材料100进项20贷应付账款,借工程施工贷原材料。
2020-12-16
你好同学,如果说不开发票的话,咱就不需要做那个借原材料2740的凭证了。
2022-05-13
你好,这个是不含税金额的
2022-09-03
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