您好,是的,但是个人部分也是代扣代缴

我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了,三月没有计提,四月交的时候怎么处理
借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款 我给员工交社保是公司的费用,所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少,我还没交欠着员工的,应付职工薪酬 我交上了,不欠员工的,应付职工薪酬 我公户交的钱,银行存款 对吗?
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款
老师,我们公司是公司先代缴所得税,次月再从员工工资里把个税扣了,那余额应该是在借方还是贷方
老师,请问一下小规模纳税人是不是只能开1%的普票?如果对方公司想要3%的普票小规模纳税人可以开吗?(朴老师)
请问老师客户承担运费,支付给公司怎么入账?
报关单上境外收货人写的贸易方,目的国写韩国,提单上境外收货人也是韩国,这样影响收货人提货吗?
老师,个税的六项扣除子女教育,如果是在国外留学的,扣除会多一点吗
给员工办健康证计入什么科目好呢
收到一张本地餐费的发票入什么费用
老师月底调汇分录怎么做
民非企业 实际收到的投资款 计入哪个科目
老师我的2024年汇算清缴可以弥补亏损199万,但是我2024到现在资产负债表里的未分配利润是盈利16万,这种情况我需要分配吗,分配需要缴税吗?
老师,那么咱换成买月饼,公司买月饼送给员工 老师, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 公司打算发月饼,属于公司应该掏给员工的福利费,管理费用 福利费,即月饼没发,应付职工薪酬 福利费,单位发了月饼给员工,应付职工应酬 银行存款是公司给蛋糕店了吗
您好,可以这样理解,但是您的操作需要计算个人所得税
老师,其他先不管,说多了容易犯糊涂,就是银行存款是公司给蛋糕店了吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,就是我把钱给蛋糕店,和我把福利发给员工,这有什么关系吗有联系吗?
您好,看业务实质做账