你好,是可以这样处理的。
老师!出售固定资产,款项未收到,分录这样做对不对?借:其他应收账款,贷:固定资产清理 应交税费。谢谢!
出售固定资产,分录是 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借库存现金 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理 一、这样做对吗? 二、那金蝶软件利润表收入这块不会显示这笔收入了对吗?
老板处理一台公司的小车,款项由老板自己收了,小车的账面价值比出售价格要高,请问账务处理这样对吗?1、借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:固定资产清理 贷:应交税金-销项税 3、借:其他应收款 贷:固定资产清理 4、借:营业外支出 贷;固定资产清理
租车企业出售汽车会计分录怎么做啊,不交税的情况下收到钱借:银行存款,贷:其他业务收入 借:累计折旧和固定资产清理 贷:固定资产 借:其他业务成本 贷固定资产清理 这样做对吗?
卖固定资产分录 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 这一步,会计贷的其他业务收入,分录对吗
老师公司买一套房,需要缴纳哪些税种,每个税种如何计算,谢谢老师
有个公司22年就不经营了,现在又要经营,现在我想把账接起来但是上个会计把21年的账弄丢了,但是在电子税务局里可以查到它的利润和资产负债表,就是没有科目余额表,这个有办法接上这个账吗
老师您好,汇算清缴前反结账调整了12月份的账务,现在是利润表没有变,但是资产负债表资产总额增加了30万,我现在更正报表有没有什么影响呢
请问公司22年购买的汽车,没有入帐有啥影响吗,现在25年,入在25年账上可以吗
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?