你好,是的,你说的很对的,学员
老师,请教一个问题好吗,顾客购买商品中奖后找超市兑换奖品,店面交账的时候做的会计分录是 贷主营业务收入 负数 贷库存现金正数。然后现在超市要找供应商兑换这个奖换回来的是同等价位的产品,这个时候会计分录怎么做呢?
老师你好,我现在和一个供应商对账,发现往来是对不上的,相差有50多万,主要原因是对方未开票所致,现在要求对方开票,但对方说这个是厂家给的返利,他们也没有发票,应该怎么办?
老师好,我现在在一家超市上班,主要负责和超市的供应商对账,对完账然后要给供应商排款,这种是不是类似往来会计 应付会计呢?
老师 就是我想问个问题 就是是这样子的 就是说的我们是开超市的 个体工商户 就是供应商 不是每个月 要来跟我们公司对账吗? 那个对账单对完了 然后就是要供应商给我们开一个收据 要在这张收据上盖章 这个章子是盖 公章 还是盖供应商的财务章呢 是 还是2个随便哪一个都行 没有 硬性 规定 ?
老师 就是我想问个问题 就是是这样子的 就是说的我们是开超市的 个体工商户 就是供应商 不是每个月 要来跟我们公司对账吗? 那个对账单对完了 然后就是要供应商给我们开一个收据 要在这张收据上盖章 这个章子是盖 公章 还是盖供应商的财务章呢 是 还是2个随便哪一个都行 没有 硬性 规定 ?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
那这个学的东西多吗
这个学的挺多的,因为财务工作,其实比较复杂的就是往来