同学您好,是需要你们自己开具的,然后办理过户的时候,到二手车市场换开二手车销售发票
你好,老师,我想问一下,我们是汽车销售一般纳税人,销售给自己公司一辆车,开机动车销售统一发票,怎么做分录
我公司是一般纳税人,去年12月购买了一辆个人的车,开具发票是二手车销售普通发票,现要卖车给个人,需要开具发票的税率是多少?
一般纳税人公司名下的汽车要卖给个人,原价30万2019年1月购入,请问销售发票是我们公司自己开具吗
汽车销售公司,把一台库存车转为公司自用。厂家给我们开具了专票9.98。未进项抵扣。车辆上户需要自己给自己公司开具了机动车销售统一发票。购买方销售方都是自己公司的名称。售价11。请问,厂家开具的专票进项可否抵扣。自己开具的机动车销售发票,是不是进项跟销项可以对抵。会计分录怎么做。
麻烦问一下我们公司买车价款30万有汽车销售公司发票30万,后卖给个人对方付款5万有二手车销售统一发票,买车人用自己的另外一辆车抵价款20万有二手车销售发票,请问这个分录怎么做?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
卖车的价钱是和买方自己商量就可以吗?比方想低价出售呢
和市场价不要来去太大
还有一个问题,比如说我们另外一个公司9月新购入了一台汽车20万,想一次性折旧完,可以吗?
可以享受这个优惠政策所得税一次性税前扣除,您所得税申报的时候填固定资产加速折旧表就可以了,但是账面上还是需要正常按月计提折旧的
那季报申报时,一次性折旧完,固定资产表格用填写吗?还是只是汇算清缴时填写呢?
老师的意思是季报就填写资产加速折旧表是吗
季报的时候填,季报的时候有利润就可以不交货少交企业所得税,省得季度交了,年度汇算清缴的时候还需要退
账务体现正常折旧,那明年汇算清缴一次抵完,那以后年度汇算清缴还用再调整吗
是的,需要调整的,今年是纳税调减,以后年度是纳税调增
比如说折旧4年,以后需要调增4年是吗
以后年度是纳税调增,也是不交企业所得税的是吗?
老师,为什么以后汇算清缴时要按年限折旧来调增呢?
就需要根据您的实际情况,有利润,那应纳税所得额大于0就需要交的
例如说以后没有任何收入了,就这次业务来说,调增后也是不交所得税的是吗
有应纳税所得额是要缴纳的