你好!不对。不是贷成本。是实际消费的时候,借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税

老师您好,请问商贸公司销售材料,不上班销售一笔就要结转成本分录这样做对吗?销售材料借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—增值税—销项税。马上结转成本借:主营业务成本贷:库存商品
老师您好,请问公司做足浴休闲的,会员充值,如充值1000元送200,这200元我做销售费用,借销售费用贷主营业务成本对不对?
我们是餐饮公司,做的内帐,没有发票,顾客充卡,比如充1000送200,这个200要做成销售费用的话,收入就是1200,老板说不做成费用,不体现,没搞懂,网上搜的是借银行存款,销售费用,贷预收账款,实际就收到了1000元,还是借银行存款1000贷预收账款1000啊,谢谢
老师好,公司用1万元的外购商品抵1万元广告费,外购商品成本0.8万元,请问会计分录 借:销量费用-广告费10000贷:主营业务收入-视同销售/应交税费10000,借:主营业务成本8000贷:库存商品8000,这样做对不对?
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
好的,谢谢老师辛苦您!
你好!不用客气的了。