借原材料10000 应交税费-应交增值税1300 贷应付账款
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
借原材料10000 应交税费-应交增值税1300 贷应付账款第二个,借在途材料10000 应交税费-应交增值税1300 贷银行存款11300
抱歉上面没有弄好就发出去了,看这个,谢谢。 1、借原材料10000 应交税费-应交增值税-进项1300 贷银行存款11300 2、借在途材料10000 应交税费-应交增值税-进项1300 贷银行存款11300 借原材料10000,贷在途材料10000 3、验收入库,借原材料11300 贷应付账款—暂估11300 红冲暂估,借原材料-11300 贷应付账款—暂估-11300 收到发票,借原材料10000 应交税费-应交增值税 进项 1300 贷应付账款11300 借应付账款11300 贷银行存款11300
老师这个分录呢。也是这一道题的
4、验收入库,借原材料11300 贷应付账款—暂估11300 还没有到达暂估10500 ,借原材料-11300 贷应付账款—暂估-11300 ,借原材料10500 贷应付账款—暂估10500 7.1红冲暂估 借原材料-10500 贷应付账款—暂估-10500 7.5到达, 借原材料 应交税费—应交增值税 贷银行存款