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收到百旺公司开来税控盘技术维护费怎么入账?

2021-09-26 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 13:18

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。

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快账用户4444 追问 2021-09-26 13:19

但是没有银行回单,贷方也做银行存款吗?就只有一张普票

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齐红老师 解答 2021-09-26 13:38

同学, 这个之前没有银行水单,也没有认证进项对吧?

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快账用户4444 追问 2021-09-26 13:40

没有银行回单,什么都没做。就有一张这样的普票,我该如何去入账?还是说需要补什么单据吗?

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齐红老师 解答 2021-09-26 14:00

同学, 这个要补银行支付水单,或者现金支付凭证。 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个是分录。

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快账用户4444 追问 2021-09-26 14:03

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2021-09-26 16:07

<不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-09-26
借管理费用,办公费贷银行存款 抵扣增值税借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用,办公费负数
2022-04-08
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022-09-29
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-11-04
借:管理费用
贷:银行存款
2023-10-09
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