同学你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应交车船税 借,管理费用一保险费 借,应交税费一应交车船税 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款
公司给保险公司交车辆强制险,保险公司代收车船税,开的保险票没有代收车船税这部分 分录如何作
老师,保险公司开给我们交强险和车船税,该怎么出分录
老师,请问公司交车俩保险有商业,强险和车船税用怎么做会计分录呢
老师,我们车子交保险 明细有商业保险,强险和车船税,这个怎么做分录
交强险车船税一起交给保险公司了,车船税怎么申报
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
老师,这种是叫多分录吗,是死记硬背的还是推导的分录呢?
老师其他单位帮我虚报了个税导致我汇算产生了税款 该怎么办
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
因为当时没有收到发票,全部进的管理费用能行吗
同学你好,车船税是计入税金及附加和应交税费的;将它从管理费用冲出来;
老师,当时专票没有认证,进项税可以计入管理费用不
同学你好,如果以后也不认证,可以计入管理费用;
老师,后期保险公司退回一部分车险,该怎么出分录呢
同学你好 借,管理费用,负数 借,银行存款,正数;