1借银行存款50000 贷短期借款50000

发票金额8700加上车船税1200,合计数小于支付金额10200元,怎么入账
老师,请问一下,25年7月份开出来的费用票,一直没入账,说成本太高了,就没有入,可以入到明年入账吗
老师,您好!印花税滞纳金应该怎么做凭证?
老师您好,公司贷款买的车,怎么做分录。车36万,不含税318584.07,增值税41415.93。付款了一部分36000。其余贷款,我怎么做分录,详细点
缴纳印花税是按合同金额还是按当期已经开票不含税金额呢
库存盘盈是借库存商品贷待处理财产损益,那么资产负债表里的其他非流动资产是负数怎么调整
12月有暂估,1月发票开回来了,所得税年报是报12月利润表的数据吗?
老师,公司被起诉,费用预估33万,截止12月盈利103万,怎么做可以亏损
税务等级变更法人,变更公司名称以后等级就归零了吗
老师,你好!请问车辆购置税计入什么科目
借财务费用125 贷应付利息125
借应付利息1500 短期借款50000 贷银行存款51500
2借银行存款50000 贷短期借款50000
借财务费用125 贷应付利息125
借应付利息125 贷银行存款125
3借银行存款200000 贷长期借款200000
借在建工程200000 贷银行存款200000
借在建工程10000 贷应付利息10000
借固定资产220000 贷在建工程220000
舞歌有限责任公司2021年7月发生下列财务活动:1.本月生产车间领用材料145 000元,其中生产产品耗用142 000元,车间一般耗用3 000元。2.结算本月生产车间应付职工工资23 000元,其中生产工人工资18 000元,车间管理人员工资5 000元。3.按照应付工资总额的14%计提职工福利费。4.从银行提取现金23 000元,以备发放工资。5.以现金23 000元发放职工工资。6.生产车间从材料仓库领用劳保用品2 100元,办公用品160元。7.月末,计提生产车间固定资产折旧费2 800元。8.月末,预提生产车间固定资产修理费l 000元。9.月末,摊销应由本月生产车间负担的保险费
4借银行存款10580 贷股本2000 资本公积股本溢价8580
5.借固定资产100000 贷营业外收入100000
6借原材料250000 贷实收资本250000
第五个,不交税吗
题目没说我都没有考虑的
那第二个业务呢,会计科目
会计分录我全部发给你了
舞歌有限责任公司2021年7月发生下列财务活动:1.本月生产车间领用材料145 000元,其中生产产品耗用142 000元,车间一般耗用3 000元。2.结算本月生产车间应付职工工资23 000元,其中生产工人工资18 000元,车间管理人员工资5 000元。3.按照应付工资总额的14%计提职工福利费。4.从银行提取现金23 000元,以备发放工资。5.以现金23 000元发放职工工资。6.生产车间从材料仓库领用劳保用品2 100元,办公用品160元。7.月末,计提生产车间固定资产折旧费2 800元。8.月末,预提生产车间固定资产修理费l 000元。9.月末,摊销应由本月生产车间负担的保险费
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