借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
买防伪税控开票系统技术维护费,可以全额减免,挂科目应该挂应交税金,二级三级分别是
老师好,增值税税控系统专用设备费及技术维护费280元在哪里做进项抵扣呢?
老师你好!这个季度没有收入,但是6月份买了增值税税控系统技术维护费,请问老师这个季度不能抵顶增值税,是记入费用中好还是记入其他科目中以后好抵顶???
增值税税控系统技术维护费计入哪个会计科目?谢谢。
老师好,增值税防伪开票系统技术维护费是记入哪个科目呢?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
管理费用是不是还要有个明细科目呀?办公费吗?
对,可以记入到办公费里面。
老师,固定资产可以设明细科目吗?比如说电脑,办公桌
没问题,你可以根据需求设置二级科目