深加工开发票是13税率 如果没有深加工的就是9%
老师,我想问下一般纳税人(营业范围里面加工,销售腌腊制品)这个开香肠,腊肉的发票是9%还是13%?
你好,我们是腊肉香肠加工企业(目前是小规模纳税人),因为生产的腊肉到超市销售后超市要求开具9%增值税发票,请问我们是不是需要升级成一般纳税人才可以开具9%的增值税发票给超市,有就是升级成一般纳税人以后我们开具给超市的9%发票就需要上税了,因为我们猪肉都是给农户收的,怎样才能做到有进账抵扣这9%的税?
老师好!苏州商贸公司!成立2020年8月!经营范围 农产品销售 预制品销售;一般纳税人!从供货商取得9%的猪肉的普通发票!下游客户开具免税发票!?请问是否合规!参考税法那条法规?
老师,请问下我公司是一般纳税人,主营业务,销售批发酸奶,只是有广告设计制作这个经营范围,客户让13%宣传册,宣传费的发票可以吗
老师请问一下,我们一般纳税人加工制造业税率13%,现在有一批商品是直接从外购商品大米,腊肉,转手直接销售出去了,税率是按多少开票呢,按9%,还是13%呢
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
什么是深加工?
深加工是指对半成品进行进一步的完善。即是指已经形成的商品在原有基础上进行的再次制造,使其更具价值的目的。就是一个产品已经做好了,然后再对其进行加工。 举个事例: 如:白酒瓶已经生产好了,然后还要对酒瓶进行磨砂,那么磨砂就属于深加工过程。