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同事做的纳税分录: 开票:借 应收账款 贷 营收、应增(销) 成本:借 库存/营成 贷 应付、应增(进) 计税:借 应增(销)贷 应增(进)、转出未交增 计提:借 转出未交增 贷 应交-未交增 冲预缴:借 应交-未交增 简易 贷 预缴增 借 税金附加 贷 应交-城、教、地、印 本月计税时是 借 应增(销) 贷 应增(进)、银存这样做行吗? 需要计提吗?

2021-09-27 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 11:25

您好, 开票:借 应收账款 贷 营收、应增(销) 成本:借 库存/营成 贷 应付、应增(进) 计税:借 应增(销)贷 应增(进)、转出未交增 计提:借 转出未交增 贷 应交-未交增 冲预缴:借 应交-未交增 简易 贷 预缴增 借 税金附加 贷 应交-城、教、地、印;就这样做分录即可的呢;下个月缴纳的时候,再借:应交税费 贷:银行存款即可的呢

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快账用户6985 追问 2021-09-27 11:49

我们用的是管家婆软件,记分录时必须要记到二级科目,一级科目不支持

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齐红老师 解答 2021-09-27 13:42

有二级科目的呢,我只是简写了的呢

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您好, 开票:借 应收账款 贷 营收、应增(销) 成本:借 库存/营成 贷 应付、应增(进) 计税:借 应增(销)贷 应增(进)、转出未交增 计提:借 转出未交增 贷 应交-未交增 冲预缴:借 应交-未交增 简易 贷 预缴增 借 税金附加 贷 应交-城、教、地、印;就这样做分录即可的呢;下个月缴纳的时候,再借:应交税费 贷:银行存款即可的呢
2021-09-27
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
您好,这个是可以的,是可以这样做的
2023-11-17
您好!对的。这样就可以了
2022-03-01
您好,你写的挺清楚的,分录就是这样的
2024-06-10
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