你好!你已经入账了,那么拿到发票直接贴进去就好了
老师,11月份交了2021年的金税盘维护费280,银行支付。方式会计录了比,借管理费用,贷银行存款分录。这个月我把发票打印出来了,记上借应交税费增值税免税款,贷,管理费用。管理费用出现了负数怎么办?
我报销了一笔打印机费用,银行支付,借管理费用办公费,贷,银行存款,对嘛,?,后面我拿到发票,该怎么做会计分录
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
员工拿发票报销办公费,会计分录借管理费用贷银行存款,还是借管理费用贷其他应收款,然后再借其他应收款贷银行存款
老师,我们目前还没有签办公用房的租赁合同,但是签的话日期大约在4月份,那本季末需要报印花税吗?
运动装配的防晒袖套,分类编码是归在哪里?
发票名称是食品,怎样入账合理
老师,收到专项资金拨款也要开发票吗
老师你好,你说这个公司没业务,工资发放,我是给他记到法人名下,还是空走一笔库存现金,把工资发放了。
请问老师、同一个客户、又是供应商、有应收冲应付模板吗?
老师好,拿25年的利润表来说,1季的季报和3月份利润表金额是相同的,那么在3月的月报利润表中,包括1和2月数据。在2月利润月报表中包括1月的数据,是这样吧老师
购酒1650,能一次性记入管理费用-招待费吗?
进项税抵扣需要和销项税项目对应吗
小规模纳税人。计提并交纳增值税的会计分录?还有应交税费-应交增值税-销项税额?这个三级科目对吗
好的谢谢,只需要做一笔费用,然后把发票贴到后面就行了对吧,不需要做其他的分录嘛
你好!是的。不需要了
好的谢谢老师
你好!不用客气的了