借劳务成本,贷银行存款,确认收入之后结转到主营业务成本。
你好,请问一下: 1.房地产开发企业支付给房产中介公司的经纪服务费(中介帮我们售卖房子提成的费用),应如何做账务处理呢? 2.售楼部为了房地产项目搞宣传活动,赠送礼品给客人的账务处理及税务处理。 谢谢~~
老师,我们公司是帮别人做策划设计,活动执行的,做每场活动都需要购买物料,请演艺人员,供应商搭建这些,那我做账是直接全部做销售费用里,还是说可以直接记到主营业务成本里去啊?
老师好,我们公司承接活动,活动的成本譬如向个人支付的主持人费,化妆费等,如何账务处理?
老师您好 我司在承办的活动赛事(如:网吧活动、海选赛区、大区赛、总决赛等活动)、直播解说、网吧等活动中主要向参赛选手、网吧资源、俱乐部等形式邀请参加活动及赛事选手、观众等来参与活动无偿赠予Q币作为本次活动进场的资格。根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)规定:劳务报酬所得,是指个人从事劳务取得的所得。关于在Q币消耗的过程中,邀请参加活动及赛事选手、观众等付出了时间、电竞技术等代价作为本次劳务取得的所得。
8.2021年度公司会计归集入账B软件研发项目费用化研发投入5000000.00元,其中:人员人工费用4254700.00(直接从事研发活动人员工资薪金3112436.00元,直接从事研发活动人员五险一金1142264.00元),研发活动直接消耗材料费用200000.00元、用于试制产品的检验费50000.00元;用于研发活动的仪器的折旧费120000.00元;用于研发活动的软件的摊销费用375300.00元。该项目研发费用都为国内发生的研究开发。。(备注:2021年企业研发费用全部做费用化支出处理这个题目在企业所得税申报时如何填写申报表
你好老师,这家公司是小规模纳税人,会计这样做账可以吗?不是只有一般纳税人才会用到主营业务收入和应交税费-应交增值税(销项税额)吗?还是说这样做也行?
老师完成实缴企业或公司有哪些利弊好处呢?
出口的产品是可以退税或者免税的,是不是不用做应征税报关单用途确认,只有出口的产品不能退税的时候才要做应征税报关单用途确认?跟外贸生产企业不搭噶?
老师你好,出口商贸企业今年业务增长去年2备,税局要求写证明,应该如何写
麻烦老师帮我看下以及纠正,谢谢: A B C是国内三家公司,D是国外公司 现在处理国内与国外间债权债务抵消。 背景:A欠D20万欧,B欠D10万欧,C欠D16万欧,ABC合计欠D 46万欧,D欠C 46万欧(税费各自承担,后面以信用证形式向对方开具)。 处理: 借:ABC应付账款 46万欧 贷:C应收帐款D 46万欧 国内债券债务抵消 背景:C帮AB共同抵消了应付给D的债务30万欧,AB用债权抵消。A应收C 2万欧,线下另通过转账支付C 18万欧(走哪个科目?其他应收款?)B应收C10万欧。 处理: 借:C应付账款A 2万欧 贷:A应收帐款C 2万欧 借:C其他应付账款A 18万欧 贷:A其他应收账款C 18万欧 借:C应付账款B 10万欧 贷:B应收帐款C 10万欧
一般纳税人销售给个人。怎么记账?税率怎么算?老师。
老师,一般纳税人销售货物给小规模怎么做账?税率怎么算?
企业在小区用电,居民费用,企业代缴水电公司后,给企业开票,可以开这个吗
老师,建筑服务开票,发票内容写 建筑服务*工程款 可以吗?
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
这些支出没有发票,可以吗?需要代扣代缴个税吗?
可以的,没有发票可以做帐,但是汇算清缴的时候调整,需要给他交个税。
如果汇算清缴时不调整风险大吗?
你好,风险大的你们少交了企业所得税。
少交企税我知道的我,意思是风险主要是面临罚款是吗?
你好,罚款这个不一定补企业所得税,这个是肯定的。
罚款都是看你税务局那边的要求。
好的,谢谢老师
主要是这样的活动,太多向个人支付,还要代扣代缴个税,好麻烦,老师有没有什么好的操作建议?
对方在其他的公司有工资吗?
有的话,你可以给他申报工资个税,如果每次给你提供的是500以内的,对方给你开收据,你给他申报劳务报酬也可以。
他们应该在其它公司也有收入的,毕竟是接活动服务,费用不止500呢
他在其他地方有工资吗?
这些都是我们临时聘用的,不太清楚在其它地方有没有工资
你好,那就没有筹划的地方了,你不清楚的话。
我在工资表里当临时工资,一起申报个税,可以吧
你好,如果他没有社保的情况下,税务局查到要求你们单位补上的。
临时工也要交社保嘛?
你好,临时工按劳务报酬来申报,不是按工资。
想要抵扣企业所得税得开发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。