没抵扣是什么原因 自己放弃的吗
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师,您好!请教一下我公司今年4月份购入牵引车,现在想转让出去,购进发票还未抵扣,开票可以按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税?后期购进发票不能抵扣是吗?车辆保险费也是不能抵扣?
财税2016 36号文 第二十九条适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。 请问:我们公司有一部分收入是技术开发合同,减免了增值税,但是,取得的进项税发票无法确定和免税项目是否相关,税务老师让按照上面公式计算,但是没看明白,老师能举个数据实例,告诉我怎么计算吗?
这是我们这边给出的政策,怎么跟您说的不一样 (1)财税(2013)37号文件规定2013年8月1号起购进的所有自用机动车,都要按照适用税率(13%)征收增值税。2013 年8月1号以前未纳入扩大增直税抵扣范围试点以前购进和自制的车辆,适用3%征收率减按2%征收。 (2)选择简易计税3%,然后选择税收分类编码:乘用车、按照排量选,你自己看选择开专票还是普票,都可以,如果选择普票还有1%的减免,开给给人必需要开普票。|
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
小微企业利润总额不超过300万,企业所得税税率多少
你好!请问一下我们上个月的在线不良品,在次月进行处理后,入良品 仓,这个产量应该怎么区分
老师,会计分录可以多借多贷吗? 这样 借:长期借款 -A 1000 财务费用-利息费用 50 贷:银行存款 650 其他应付款-法人 400 做账可以用这样的分录不?
货币投资对外投资公司,本公司收到的收益会涉及增值税和所得税不
老师,改为一般纳税人生效日期选9.1日还是下月1日生效比较好,平时不用这个公司,今年也一直没开过发票
劳务派遣,对方转账10万,8万是派遣人员工资, 公司收入是按2万还是10万申报
充电桩的税负率是多少
老师好,规避个税的好办法有哪些
甲方:100万 ………………………… 乙方:50万 丙方:30万 丁方:20万 咨询下:针对这份合同,如果交印花税,税率万分之五,乙方、丙方、丁方是按各自的部分金额*印花税率吗?比如丙:30万*税率
今天,给对方普票开成专票了,可以直接红冲吗,重新开
不是放弃,是没什么销项所以未抵扣
你是按正常税率 13开发票,进项后面还可以抵扣
那我这边按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,进项票都不可以抵扣了是吗?
是的 简易计税的进项不能抵扣 发你税率表规定的表
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!