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销售自己使用过的固定资产,但是有些固定资产并没有入账,现在要把公司的全部固定资产出售给别人,我要怎么账务处理?

2021-09-27 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 21:51

您好,同学,这个固定资产没有入账,那您卖出的时候也尽量不要走公户啊,因为没有入,没法体现出

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快账用户4308 追问 2021-09-27 21:56

已经开票了,因为对方是大公司,不是小企业,所以必须要开发票。可以帮我问一下其他老师吗?!这样要怎么处理。

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齐红老师 解答 2021-09-27 22:02

同学您好,您可以先做个实际盘点,然后没有入账对可以作为盘盈处理

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快账用户4308 追问 2021-09-27 22:05

做了盘盈后,要怎么做账务处理,因为是个体工商户(一般纳税人)

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齐红老师 解答 2021-09-27 22:08

企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。会计分录如下: 借:固定资产 贷:以前年度损益调整--营业外收入。

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快账用户4308 追问 2021-09-27 22:12

不用计提折旧了吧! 那然后销售处的固定资产就是用固定资产清理这样做吗?!还是怎么做?老师,可以写一下分录吗?!

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齐红老师 解答 2021-09-28 08:50

您好,用折旧的,您可以折旧,借,固定资产清理,贷,营业外收入

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快账用户4308 追问 2021-09-28 09:05

就是折旧了的用折旧的,盘盈的直接,借:固定资产清理 贷:固定资产 这样写分录吗? 折旧的,之前不是说没有超过100万的可以一次性计提折旧嘛,这一部分直接是借:固定资产清理 贷:营业外收入吗?!

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齐红老师 解答 2021-09-28 09:22

我的意思出卖的时候,贷,营业外i收入,  折旧的话,您可以多折旧一部分啊     

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您好,同学,这个固定资产没有入账,那您卖出的时候也尽量不要走公户啊,因为没有入,没法体现出
2021-09-27
同学您好,您可以先做个实际盘点,然后没有入账对可以作为盘盈处理
2021-09-27
你好 借:银行存款 贷:固定资产清理 固定资产处置损益  这个是差额 你们可以按照3%减按2%来缴税的
2022-09-07
同学你好 计入固定资产卡片就可以
2022-12-01
借固定资产贷在建工程。
2022-09-01
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