你好,没有发票的正常做在建工程就可以了,以后正常结转到固定资产,但是没法抵扣企业所得税
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
请问事业单位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款项但对方一直没有开发票到我单位,所以账务上一直未转入固定资产,请问这种情形能不能在建工程转入固定资产,如果可以转的话请问如何账务处理?
我公司自行建造固定资产,现在达到使用状态要转入固定资产,但是有一些工程款、材料款未结清,也没有取得发票,该怎么账务处理
我公司自行建造固定资产,现在达到使用状态要转入固定资产,但是有一些工程款、材料款未结清,也没有取得发票,该怎么账务处理
固定资产因为升级改造 ,转到了在建工程,钱是都付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全费用结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
老师您好,如果后期取得发票金额和支付的金额不一样,固定资产的价值还可以调整吗
可以的,可以这么做的。
调整固定价值的同时调整折旧金额吧,老师还有就是结转固定资产必须要有验收合格单据和竣工结算单吧
是的是的,是这么做的。
好的,谢谢您
不用客气,工作愉快