借应付职工薪酬,借管理费用负数

老师,上月份的实际应发的工资比申报的少3分钱,录分录时这3分钱怎么做平?
实际支付工资比上个月计提少一分钱,怎么做分录
实际交的增值税比计提的少一分钱,下个月要多计提这一分钱,分录怎么做呢?
工资实际发的比计提的少,怎么做分录
老师,实际支付的钱比发票上少1块钱,该怎么做分录
那摘要怎么写呢
你好,红冲多计提的职工工资。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
借管理费用-员工工资对吧?
对的是的,是这么做的。