没问题也可以,这么做也行
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师你好,公司是一般纳税人,我们公司应收账款,对方给的是承兑汇票,(因为银行比较小,正规银行不给贴),只能通过其他公司贴现给我公司的款扣掉贴现手续费,我们借方可不可以写现金贷应收账款?应收账款的现金资金超过上百万不体现承兑汇票可不可以?
老师,我们给客户一张40万的银行承兑票据,他们给我们换了几张小金额的票据加上150的现金。账务不太清楚怎么处理。我可以先做一笔,借:其他应收款-A公司,贷:应收票据A公司。再做借:应收票据-A公司(小金额的),银行存款150,贷:其他应收款-A公司。这样可以吗?
老师,我公司向甲公司供货,甲公司用票据支付我方,现在我方不能收取银行承兑汇票,现在甲公司给我公司贴现了,贴现金额和实际货款金额相差就是是贴息及手续费5000元,甲公司要求我方把这5000元转给甲公司,甲公司给我公司开具了:金融服务*利息的增值税专用发票,这样操作可行吗?我公司可以用这张票入账并税前扣除,且抵扣增值税吗
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
那我们应收款现金每笔都是超过100万也可以是吗?我们没有现金流量表,这样行吗?属于正常的回款,只是有的银行不给贴现,没有办法找的小公司给贴的,但是对方没有合同,只有把钱打到经理账户了,经理得往公司转存,所以挂的其他应收款,我在想是否可以直接做成现金,这样在税务上是否合规
经理收款了以后把钱要存到公户里面,注明是某比业务的收款就行
如果不做其他应收款直接就写现金,是不就可以省略这一步?我们承兑汇票就不体现附件,不体现账里。
嗯,可以写现金但是现金存到公户里面,别在现金里面放着