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老师好,每月增值税结转的时候,因为有涉及到软件产品的退税,那我结转增值税不会了,能教下吗

2025-12-10 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-10 17:10

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 收到退税 借:银行存款 贷:营业外收入-增值税退税收入

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 收到退税 借:银行存款 贷:营业外收入-增值税退税收入
2025-12-10
一般纳税人结转增值税在12月份结转即可。应交税费-未交增值税会有余额,待1月份缴纳税款后会冲减该余额。
2021-02-10
你好,你可以看下结转的凭证,有没有结转。 不过增值税不影响利润表。
2025-06-05
你好,一般纳税人期末要做增值税科目的结转。
2024-03-05
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-07-16
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