你好!你计入销售费用,也是视同销售啊

老师好,请问一下关于税点方面的问题。比如,我们公司给甲方开了10万元专票,6%税点,然后我们把活外包出去了,外包公司是小微企业,只能开税率1%普票,这样我们就不能抵扣,会损失5000元,然后为了不损失,我可以跟外包公司谈,让我们和他们的合同金额签成(100000-5000=95000)。 请问一下,除了这种方法,还有其他什么方法没,比如签订合同签不含税金额,有类似于这样的解决办法吗?
老师,我们公司营业范围是服装生产销售的,现接到一个单,帮客人设计服装-采购物料-生产成衣,在交货时,需要连同设计稿和纸样、生产用量全部提供给客人。买断了这批服装样式,我司后续也不准再给别的客户生产这批样衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了设计费和纸样费,成衣单价达到1000元每件。一共150款,一个月内完成。 这批成衣开票名就是外套,150件,总金额15万。会备注服装打样费用。 这种会不会由于单价太高被关注? 还是我们直接开一笔15万样板费用发票好点?
老师你好,我们是外贸公司,卖服装面料和辅料的,我们买了一些一点点布,不出口,就只是寄给客人当样办看的,这种我勾选不抵扣,然后记账做销售费用可以吗?
老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
老师你好,我想咨询一个问题,我现有AB两个公司,A是生产性企业,B是商贸企业。平时都是A负责生产,然后卖给B负责出口,退税。然后B公司现在接到这么一张订单,是客供材料的订单,客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何费用购买,但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税,有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司,不具备加工生产能力的,这批客供材料直接运到A公司,由A公司去组装,然后做好后卖给B公司,B公司再出口卖给客户C。这种情况,AB公司的账务应该怎么操作?咨询税局,当地税局说10年内都没见过这种情况
6个点的专票,物业费,可以抵扣吗
如何才能同时导出 科目及所属二级科目 对应的明细账?例如下图:导出在建工程,所属明细科目 设备、土建等均可以导出在一个excel表里。
一般纳税人注销怎么办理,这个公司没什么业务了,还有税盘核几张空白发票
请教一下,我们是经营建材的商贸公司,经营范围没有加工业务,收到水泥、砂子和石子的进项发票,对外开水稳的销售发票么?
老师,当月现金发当月的安全奖这些需要通过应付职工薪酬这个科目计提吗?以前都没有计提过
老师:请问退役军人有残疾证,开设有限责任公司,有什么税收优惠吗?
新办外经证后,怎么注册登录申报个税呢?
河南省社保客户端下载路径?在哪里下载的
公司出售车辆需要缴纳增值税吗 税率是多少
个人厂房出租企业,每年收96万租金,这个人都要交什么税
那应该怎么处理呢?
你好!正常抵扣,正常当视同销售
这个给客人当样办,我们是不收客人的费用的。
你好!你借方是计入到销售费用,但是仍然要视同销售
不太理解。
你好!就是你借销售费用 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
那我还需要开发票给客人?
你好!这个可以不用开了
那这个税额我就可以放弃了的是吧?
你好!不是啊。是要正常交税的
我买的东西(有增值税发票)免费给客人,你这么说我还是不太理解,
你好!是这样,你这个,你买回来的进项是可以抵扣,你现在送给客户,在税法上也是跟销售一样计算收入和税费
我抵扣了,我这个税额就变成留抵税了.我是不想变成留抵税
你好!你可以不抵扣,但是你要视同销售。不抵扣是权利,但是你要视同销售交税 《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或个体经营者将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人的行为,视同销售货物。
视同销售处理只是在账务上计入主营业务收入是吗?
你好!是的。但是税也一样要交
无法理解了。
你好!视同销售,就是跟销售一样,只是你没有收到钱而已。其他跟销售是一样的 其实税务局的意思也很简单,如果白给不用交税,那大家都假装白给,还怎么收税