您好,同学,先计提全部的税款,预缴和现在缴纳发生在两个月是吗

老师,我们是小规模,我这个月开了专票15万,税率1% 异地项目 需要预交哪些税? 税率多少呢? 各地预交税率一样吗? 项目在淮安
我公司给甲方开局发票100万,分包这次给我公司开局发票100万,分包已经在项目所在地预交税款,我公司这次是不是就不用去预交税款了?
比如我这这个月开票税款1万,已经在项目地预交5000,现在交5000,怎么做分录呢
老师您好,我们承包了一个异地项目,其中劳务部分分包给了别的公司,这个项目对他们而言也是异地项目,我想知道假如我们开给业主5000万,劳务公司开给我们1000万,我们和劳务公司的异地预缴应该怎么交?现在是我们只按4000万交的,这个1000万的异地预缴我们能抵扣吗?
本月有笔费用发票进项多开2分,增值税已经申报了也已经勾选认证了未做转出,准备在下月做转出,那这个月改怎么做分录,假如支付4999.72,发票开了5000,管理费用4716.98应交税费进项税283.02贷应付账款5000,借应付账款4999.72贷银行4999.72,还是直接按照4999.72做管理费用
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
先借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税1万?
您是一般纳税人,还是小规模,然后预缴和现在缴纳分别发生在什么时候,告诉我哈,我给发会计科目
一般纳税人,预交在七月,现在做八月的账
4、计提增值税 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳税费时: 预缴纳的也是这样做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 借:营业税金及附加-城建税 教育费夫附加 -地方教育费附加 贷:应交税费--城建税 - -教育费附加 --地方教育费附加
不用先做预交 在转出,然后结转需要交的增值税吗
没必要那么麻烦的,亲
那直接结转需要交增值税的部分?
什么意思啊,直接结转,哪里直接结转啊