同学你好 发票是什么金额
你好!老师,有个问题想请教一下,现在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方货款、乙方欠丙方货款,丙方又欠甲方货款,都给开发票的,现在为了平账,甲方开转账支票给乙方,已方背书给丙方,丙方再背书给甲方,可以这样操作么,要注意什么,都是真实的往来业务,为了平账
甲方欠乙方工程款314200(乙方发票已开 ,营改增之前工程),还应付乙方逾期付款违约金20000,乙方以甲方工程质量不合格扣款20000,另外再扣乙方违约金20000,这样结算下来,甲方应付乙方294200,后乙方将甲方起诉到法院,法院收执行费4913,甲方将294200+4913=299113打款给法院,法院开收据给甲方,账务怎么处理?
需付给甲方工程款,需扣下甲欠乙的欠款给乙方,该如何操作?
乙单位付工程款给甲单位,甲单位法人欠乙单位法人欠款,问如何从工程里合理扣欠款?
乙方委托甲方支付农民工工资支付协议,乙方开工程服务发票给甲方,甲方把发票款打给乙方(款项备注是鸿翔华府工程款)。乙方如何把这笔款还给甲方。 钱已经到乙方账户了。如何提款到法人账户,打款给甲方私人账户
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
发票有20万元
那就按照发票来做 借银行 借应收 贷主营业务收入 贷销项
感觉不是这样,钱是付给甲的工程款,通常做借:开发成本,贷:银行存款,因甲欠乙款,需将此款转给乙。感觉让甲写个同意此款转给乙的同意书
发票是谁开给谁的 你做付款方的吗
是的,如果付给甲方,乙方依然收不到款
发票是甲方开给丙公司,也就是付款方
那就是 借成本 贷银行存款
需要甲方写个同意扣款同意书吗?
嗯 这个最好是有一个