同学您好,第1题, 王某预借出差费, 借:其他应收款 500 贷:库存现金 500 报销差旅费, 借:单位管理费用 800 贷:其他应收款 500 库存现金 300 借:事业支出 800 贷:资金结存—货币资金 800 第2题, (1)借:财政应返还额度 10000 (100000-90000) 贷:财政拨款收入 10000 借:资金结存—财政应返还额度 10000 贷:财政拨款预算收入 10000 (2)借:以前年度盈余调整 10000 贷:财政应返还额度 10000 借:财政拨款结转—期初余额调整 10000 贷:资金结存—财政应返还额度 10000 (3)借:零余额账户用款额度 18000 贷:财政拨款收入 18000 借:资金结存—零余额账户用款额度 18000 贷:财政拨款预算收入 18000 (4)借:固定资产 17000 贷:零余额账户用款额度 17000 借:事业支出 17000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 17000 (5)借:财政应返还额度 1000 (18000-17000) 贷:零余额账户用款额度 1000 借:资金结存—财政应返还额度 1000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 1000 (6)借:财政应返还额度 2000 (20000-18000) 贷:财政拨款收入 2000 借:资金结存—财政应返还额度 2000 贷:财政拨款预算收入 2000
2.年度终了,通过对账确认本年度财政直接支付预算指标数为100000元,当年财政直接支付实际支出数90000元; 年度财政授权支付预算指标数为20000元,财政部门已下达到单位零余额账户的用款额度为18000元,单位实际支取额度为17000元用于购置电脑。 (1)财政直接支付时,事业单位确认预算指标结余时 (2)下年度年初,事业单位实际使用恢复的财政直接支付额度并发生实际支出购置日常办公用品。 (3)收到 “授权支付到账通知书”的会计分录 (4)按规定支用额度时的账务处理 (5)年度终了,依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理 (6)本年度未下达的财政授权支付预算指标数,根据未下达的差额
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位0余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。编制相关会计分录。(含财务会计与预算会计)
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。编制相关会计分录。(含财务会计与预算会计)
(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门批复的上年未下达的零余额账户用款额度300000元。
会计分录,谢谢 2.某行政单位本年度财政直接支付额度预算指标为500000元,当年财政已经实际完成支付1450000元。本年度财政授权支付额度预算指标为60000元,已下达的财政授权支付额度为50000元已经实际使用的授权额度为50000元。进行用款额度年终注销。 3.某行政单位收到“财政支付额度恢复通知书”,恢复上年底注销的财政直接支付额度500000元,上年注销的财政授权支付额度25000元。同时,收到代理银行转来的“报权支付到账通知书”,恢复的授权支付额度25000元已经下达到单位零余额账户。
请问个体户是不是每个月都要申报个税啊,
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品,我们给A客户仓储,送货
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
(7)借:零余额账户用款额度 1000 贷:财政应返还额度 1000 借:资金结存—零余额账户用款额度 1000 贷:资金结存—财政应返还额度 1000 (8)借:零余额账户用款额度 2000 贷:财政应返还额度 2000 借:资金结存—零余额账户用款额度 2000 贷:资金结存—财政应返还额度 2000