你好,同学。 可以的,你这个是经营过程中正常处理情况 ,正常完税,没风险

老师,我们有个项目要开票收款,施工合同上注明A(甲方)的资金是委托另外一个B公司来资金管理。现B公司付款给我们公司,对方要我们提供收据,我们能不能开收据给B公司?票是开给甲方
老师,我们公司有个项目,合同上未写是否可转包,公司把部分转给另外一个公司做了,现在这个公司开发票来收款?能不能支付?有什么风险?
老师,我们是建筑公司,也是总承包方,现在把一个项目的路灯移位分包给另一家B公司,对方给我们开了工程款发票,这样可以吗?开这种工程款发票,是不是需要有转分包全同,同时也要看总承包合同中没有没注明能否转分包条款?
老师我公司给甲方签的施工合同 ,由于我公司经营不善注销了,余下的部分未开票和未收款,我公司给甲方出个证明用另外一个公司给甲方开票可以吗?有风险吗?
朋友让我帮忙,他公司账户转钱入我公司的账户,之后我公司账户得要给他公司开发票,然后让我扣几个点后把钱转进另外一个公司账户上。同时签上下合同,意思等于项目转包。他为什么这样做,目的是什么?我们有风险吗?
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。