借管理费用、办公费贷其他应付款。
小规模纳税人应交税费销项如何做账?
老师,小规模纳税人,上月付多了员工绩效工资,这个月员工退回要如何做会计分录
老师,小规模纳税人保销员工垫付税盘费用如何做账?
小规模纳税人税控盘服务费减免增值税,如何做账,收到发票是计入了管理费用,实际抵扣如何做账
老师好!问下小规模纳税人购入税控盘280,服务费280,该如何做分录?
请问查发票真伪的网站是多少
老师,股权转让前 计提了年终奖 需要马上付清个税吗?
总公司向厂家进货单价48元,卖客户100元,现在客户不卖了退货回来,然后货调到子公司卖,请问调到子公司用什么价格
老师 转股的时候未分配利润期末数要减去实收资本吗 还是直接按照未分配利润的期末数乘以百分之20交个税
老师去,请问客运服务费计算进项税,主要是旅客运输服务的发票就行吗?还是必须滴滴啊
固定资产盘点开票开什么税收编码?
购买的电脑列入为固定资产后,突然掉了,还能做成本吗?
请问老师,买电线走什么会计科目比较好
计提社保是计提公司部分还是个人部分?还是一起
老师,你好 水利建筑行业,已结算未完工,已完工未结算,怎么做会计分录?
借其他应付款贷银行存款。
需要全额抵扣的时候借应交税费,应交增值税借管理费用负数。