你好,小规模纳税人购入税控盘280 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。

老师好!问下销项税1000,进项税400,税控盘280,增值税一般纳税人和小规模纳税人分别如何做分录啊?分录分开做吧,详细一点,谢谢
老师好!问下小规模纳税人购入税控盘280,服务费280,该如何做分录?
假如增值税销项税1000,进项税400,服务费280,税控盘280,这样的话增一般和小规模分别如何做账?
我公司是小规模纳税人,银行扣除280元金税盘服务费怎样做分录
老师您好!我单位是小规模纳税人,第三季度全开普票52万,280元税控服务费怎么做分录
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
麻烦写下带金额的分录吧!谢谢
你好,这里的服务费280,是税控系统的服务费吗?
是的,是税控盘的技术服务费
你好,那两个分录的金额,都是560.
好的,假如增值税销项税1000,进项税400,服务费280,税控盘280,这样的话增一般和小规模分别如何做账?
请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。
如何再次提问您呢?
像你最开始一样,重新用这个问题发起提问。而不是接着后面问不相干的
觉得您讲的透彻
那很可能不是您回答了
祝你学习愉快,工作顺利!
怎么找您呢?
你好,可以通过会计问,进行定向提问