您好,期末做正常的应交税费结转即可。 分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(差额) 应交税费-应交增值税-进项税
老师,这个人一般纳税人,这几个应该怎么写分录,第一种是甲开了500元,没有留底数黑,怎么写分录,和下边有留底数怎么写分录
你好,请问一般纳税人销项税额18,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢,上月留底在应交税费未交增值税这里面
一般纳税人10%加计分录怎么做?假如这几个月进项加计递减,有开发票但是上期留底后不交税怎么做分录?
老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
老师您好,请教一下我们公司2月有留底税额,申报三月税费使用了这个留底税额,结转3月的增值税我应该怎么写分录
我想开居间费,但是注册公司好,还是个体户好呢?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
如何把sheet放到excel的上方,步骤
#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作
老师,请问如果是代帐的话,是不是客户给工资表,提供社保,个税人员名单?
请问老师,我们处于筹建期,购买了别人的房子修建厂房没有取得发票,请问以后这部分购买款能不能转为固定资产?谢谢
老师好,汇算清缴以后,纳税调增的分录怎么做呀?
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任