您好,您公司是小规模纳税人,如果是查账征收的话,采购的食材必须要取得发票,否则企业所得税前不能扣除。这种情况下,您看能否向主管税务机关申请核定征收。
我最近到了一家新的单位,是做跨境电商的零售出口。 因为目前大部分走的私账没有进公账,未来公司还是想健康发展,但是不知道如何才能正规化入账。 首先,我们的采购几乎全是从淘宝阿里巴巴采购,没有进项发票不知道,采购商品不知道如何入账。另外一方面我们全部是在国外知名网站上销售,终端用户基本都是国外个人也不需要开销项票。物流走的国际物流公司,包清关,但是没有单个的报关单, 这样销售也没办法确认收入。 就是这么一个情况,我们是小规模纳税人
各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。
老师,我们公司是一家新开的餐饮公司,是小规模纳税人,现在的问题是: 财务没来之前,3个多月的时间里,公司对外开了29万多的增值税普通发票,但是几乎一点进项发票也没有。 这种情况下,能否用采购食材的时候的二联单啥的,做为类似进项发票入账啊? 如果可以,这个有限额要求吗?
老师,我们现在遇到一个很大的问题,我们是工程机械租赁公司,之前小规模纳税人的时候,我们接了一个300万的活,由于开票员不专业,一个月开出去一百五十多万,税务局把我们强制变成一般纳税人了,我们公司还欠人家150万的发票,也没有办法取得进项,如果这150开出发票我们的交快20万的税了,老师这种情况下我们应该怎么办呢?
老师。现在甲方有要求,开票要项目总额1584万元(含税)50%的专票,50%的普通发票,这样出来的话是不是可以用一个小规模去分包,我想问你一下,一般纳税人跟小规模是同一个法人,可以同时做这个项目吗? 现在总合同1584万元,50%专票,50%普票,现在就算走一家小规模公司我也开不完50%的普票,只能开480万的普通发票,在没有进项发票或者成本,小规模也要交480万✖3%的税,那剩下的的普票我要用一般纳税人开吗
老师,我私人去买的车间生产的原材料,这样记分录对吗
我开给甲方公司100多万的发票,暂估了成本,年底没有材料发票回来入库生产成产品,这样的话有什么风险吗,应该怎么处理?
公司购买的酒取得专项发票,但是这个酒用于招待,请问能抵扣吗
老师,税收政策一般都在哪些平台可以查询到
行政单位员工去异地参加培训往返交通费和城市间交通费属于培训费还是差旅费?
出口条款是cip,货物价值50万,运费5万,保险费1万,客人有汇56万款过来,请问报关单申报总金额是多少? 确认收入是多少?
老师,我们是建筑公司,被挂靠公司,转的项目自筹款是从甲方公司转给来的,金额比较大,有500万,目前这500万挂的往来款,我想也一下有没得风险,有没得更好的处理方法
我是电商抖店的,让供应商开成本票,但是不走公户付款的,可以的吗?
老师,我要统计拼多多的销售数据作为下个月申报税务局的收入,在拼多多那里看啊
老师,我想问一下就是。我们这个月只能开1%的机动车销售统一发票,下个月才是一般纳税人,但是对方客户买车,抬头开公司的名称,不是个人买,是公司,他们非要13%的机动车销售统一发票,但是,现在这个月,它又非要去上牌,急着开车出去玩,我们会计说的,这个月不能给他开1%的发票,否则下个月再开13%的发票,我们就要多交2万的增值税,吓得老板不敢开了,开票金额是17万多,会计说的对不对?那个外账会计?
老师,那么先暂估入账吗? 后期再慢慢把进项发票补齐可以吗?
您好,在次年5月31日前补齐就可以。
好的,谢谢老师
不客气,请您给予评价。谢谢