您好,您需要先进项税认证再转出
老师,出去出差请客服吃饭分录可以这样做吗,可以直接,借管理费用—招待费 贷银行存款,吗
老师,请问公司购买茅台酒,收到对方开来的普票,我可以正常做费用报销吗?借管理费用-业务招待费,贷银行存款
招待客户的餐费发票和饮用酒水发票可以写在一个凭证中嘛 记账分录 借:管理费-业务招待费 贷:银行存款
老师,请问,开进来的白酒和茶叶的专票,分录,借管理费用~招待费 贷银行存款 可以吗
老师,我们公司收到一张白酒的专票,白酒过节送礼了,因为白酒票抵扣后,要做进项税额转出,我可以在这个界面,选择不抵扣发票勾选吗?然后直接写分录借管理费用~招待费价税合计金额 贷银行存款 可以吗
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
董孝彬老师在吗?我录完4月的凭证,出完4月的报表了,但是资产负债表跟快账实操系统对不上,我是哪里出错了?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款, 第三步进项税额转出:借应交税费~进项税额,贷应交税费~进项税额转出 是这样写分录吗
第三步进项税额转出:借管理费用,贷应交税费~进项税额转出
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费13669.03元,借应交税费应交增值税进项税额1776.97元,贷银行存款15446元, 第三步进项税额转出:借管理费用1776.97元,贷应交税费~进项税额转出1776.97元 对吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,这种茶叶的普票, 分录借管理费用~招待费400 贷银行存款400 是吗
您好,是的,普通发票不需要体现增值税
老师,招待费不超过收入的百分之多少,可以税前扣除
您好,是不超过营业收入60%
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446, 进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97 老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗? 是这样写分录吗