您好,您需要先进项税认证再转出

老师,出去出差请客服吃饭分录可以这样做吗,可以直接,借管理费用—招待费 贷银行存款,吗
老师,请问公司购买茅台酒,收到对方开来的普票,我可以正常做费用报销吗?借管理费用-业务招待费,贷银行存款
招待客户的餐费发票和饮用酒水发票可以写在一个凭证中嘛 记账分录 借:管理费-业务招待费 贷:银行存款
老师,请问,开进来的白酒和茶叶的专票,分录,借管理费用~招待费 贷银行存款 可以吗
老师,我们公司收到一张白酒的专票,白酒过节送礼了,因为白酒票抵扣后,要做进项税额转出,我可以在这个界面,选择不抵扣发票勾选吗?然后直接写分录借管理费用~招待费价税合计金额 贷银行存款 可以吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
公司名称变更以后,银行也变更了但是银行承兑汇票在背书的时候还是显示以前的名称这个怎么回事有老师知道吗
老师,年报审计,1月11日盘点,存货数量扎到几号合适
你好老师总分机构可以做分公司的汇总纳税,分公司也可以独立报税,那做不做汇总纳税都可以吗
老师就是公司的运输的车加油的费用计入哪个科目,详细到二级科目
现在劳务,单位反向开票怎么开的啊,登录自然人税务局没找到公司的业务啊,用法人扫码登录吗?
年终发13薪怎么申报,和工资一起或者单独申报都可以是吗,明年个税汇算是不是还可以选择哪种方式划算是吗
发现9月份的账有加银行存款多做了0.04分钱 利息收入多做了 。 现在该怎么调整
老师 ,业务员报销差旅费含着垫付的招标费,出纳把钱一起打过去了,我这上账也要分开下管理费用?
老师就是我登录电子税务局我有好多的加油费的票我可以不做账吗?
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款, 第三步进项税额转出:借应交税费~进项税额,贷应交税费~进项税额转出 是这样写分录吗
第三步进项税额转出:借管理费用,贷应交税费~进项税额转出
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费13669.03元,借应交税费应交增值税进项税额1776.97元,贷银行存款15446元, 第三步进项税额转出:借管理费用1776.97元,贷应交税费~进项税额转出1776.97元 对吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,这种茶叶的普票, 分录借管理费用~招待费400 贷银行存款400 是吗
您好,是的,普通发票不需要体现增值税
老师,招待费不超过收入的百分之多少,可以税前扣除
您好,是不超过营业收入60%
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446, 进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97 老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗? 是这样写分录吗