同学好 一般不这样做,一般是借:应交税费-应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
当月底需要缴交增值税时,为什么月末要结转本月应交未交增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 不可以直接:借:应交税费-应交增值税-应交销项税 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税 应交税费-未交增值税吗
老师,我月末结转增值税可以借:应交税费-应交增值税销项,贷:应交税费-未交增值税 然后再借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税进项,然后交的时候直接借:银行存款,贷:未交增值税吗?不用增值税转出可以吗?
老师每个月结转增值税时,我可以直接 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 还是得要先做 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
您好,我这涉及一张蓝字发票有两个规格产品,现其中一个规格产品涉及部分退货。想问下我在开具红字信息表的时候可以仅勾选需退货的规格然后修改数量就可以吗?还是需要整张发票全部红冲呀?数量我是写负数的退货数量还是写原规格数量减去需退货的数量呢?第一次开红字不太清楚,求老师帮忙解答一下谢谢
老师你好,我用的T3软件,T3已有账套,再建一个账套怎么建
老师,请问公司租金是否有没有票,账上都要有这笔费用的账
老师 涉及到大额资金付款的会议记录每笔业务都要附吗? 一个月一张放在凭证最前面装订行不行
资产损失的税收金额是填原价吗?
老师,网购了一台升降平台车在车间用,1570,可以一次性做制造费用--机物料消耗吗
国税网上缴纳的税款,哪里查询扣款明细啊
老师,我们公司5月份新入职一个员工,需要给他补交3月和4月的社保费用,这个可以给补交吗?
您好老师,产品的出口退税是多少,在哪里可以查
老师,员工拿发票报销,会计分录怎么做
为什么呢?
准则规定的,规范做法是这样的
哦哦,好吧
嗯嗯,祝学习愉快哦!