您好 借管理费用,福利费进项。贷应付职工薪。 借应付职工薪酬贷银行存款。 已经抵扣的进项再转出。
老师职工福利费怎么做呢。如果进项发票已经抵扣
外购商品用于职工福利,已经做了进账抵扣了,忘记做进项转出了,进项税额25元多,要怎么处理?
老师职工福利费的进项税抵扣了,怎么调整过来,分录怎么做
老师您好,收到(酒的专用发票)如果做福利费,是不是进项税不得抵扣?做不抵扣勾选呢?在转出呢
2024年已经进项抵扣过得进项税,检查出来不允许抵扣。账务怎么处理呢?不能抵扣是因为发票是福利费用
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
已抵扣的结转到哪里呢
您好 以抵扣的进项结转到管理费用。
同学你好 借,管理费用等一福利费 贷,应交税费一应增一进项转出;