你好需要计算做好了给你
、甲公司2019年2 月 1 日,销售给乙公司商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为 100万元,增值税税额为 13 万元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30( 假定计算现金折扣时不考虑增值税因素 )。该批商品的账面余额为 80 万元,已计提1万元存货跌价准备。 2 月9 日,收到乙公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。 4月20日,收到乙公司退回的商品。经查核,该批商品的性能不稳定,甲公司同意了乙公司的退货要求。当日,甲公司办妥了退货手续,并退回货款。 要求:编制甲公司销售商品、结转商品成本、收到货款、销售退回时的会计分录。
3、甲公司2019年2月1日,销售给乙公司商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为100万元,增值税税 额为13万元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金 折扣条件为:2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税因素)。该批商品的账面余额为80万元,已 计提1万元存货跌价准备。 2月9日,收到乙公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。 4月20日,收到乙公司退回的商品。经查核,该批商品的性能不稳定,甲公司同意了乙公司的退货要求。 当日,甲公司办妥了退货手续,并退回货款。 要求:编制甲公司销售商品、结转商品成本、收到货款、销售退回时的会计分录。
1计算分析题:甲公司在2020年4月16日向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的售价为8000元,增值税税额为1040元。该批商品成本为4000元。为及早收回货款,甲公司和乙公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税。乙公司在2020年4月23日支付货款。2010年5月15日,该批商品因质量问题被乙公司退回,甲公司当日支付有关退货款。要求:编制甲公司上述确认收入、收到货款、销售退回时业务的会计分录。(“应交税费”科目要求写出明细科目和专栏名称,答案中的金额单位用元表示)(涉及现金折扣的销售退回)
甲公司在2012年3月18日向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的售价为50000元,增值税税额为6500元。该批商品成本为26000元。为及早收回货款甲公司和乙公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30。乙公司在2012年3月27日支付货款。2012年7月5日。该批商品因质量问题被乙公司退回,甲公司当日支付有关退货款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。请为甲公司做相应账务处理。
甲公司在2014年2月16日向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的售价为50000元,增值税税额为6500元。该批商品成本为26000元。为及早收回货款,甲公司和乙公司约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。乙公司在2014年2月25日支付货款。2014年6月6日,该批商品因质量问题被乙公司退回,甲公司当日支付有关退货款。假定计算现金折扣时不考虑增值税及其他因素。要求:根据上述资料编制甲公司销售商品收款时及乙公司退货时的会计分录。
请问老师,现在关于旅客运输类、过桥过闸类发票,飞机票,高铁票,抵扣进项税金的规定是什么?
代理记账公司把账目做的很乱,预收预付其他应收其他应付存货都挂了很大的金额。银行存款也对不上,银行存款,现金,其他应收科目乱用。一个收款入银行账户可以随便计入一个科目。这个账目我该怎么办。
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
嗯嗯对的
1借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费~销项税13
2借主营业务成本79 存货跌价准备1 贷库存商品80
3*借银行存款111 财务费用2 贷应收账款113
4借主营业务收入100 应交税费~销项税13 贷银行存款111 财务费用2
借库存商品80 贷主营业务成本79 存货跌价准备1