你好 借利润分配-未分配利润 贷本年利润
老师 您好 我的本年利润一直是负数 年底需要再做 结转本年利润的分录嘛
你好,老师,年底本年利润是负数,结转分录是什么
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师你好结转本年利润时利润负数是怎么写会计分录,如果是正数那就借本年利润莫一个数代未分配利润莫一个数如果是亏损负数是怎么写分录
老师你好!年底结转本年利润,现在本年利润是贷方的负数,该怎么结转分录?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
你好,老师,那么数字是填写正数还是负数呢
这个数据是填写正数的,学员
好的,老师,如果分录返过来做,数字是不是要负数呢
是的,你说的很对的,学员
好的,谢谢老师
不客气,学员,祝你国庆节快乐