同学,你好,具体说一下错的问题,以前的分录是什么,数量和金额是多少,现在应该是多少。我觉得最好的办法是之前的分录红冲,重新做分录比较合适。
老师,去年有一笔原材料错当成固定资产入账了,我现在是红字冲掉,重新做分录,借,原材料,贷库存现金吗? 还是予以调整,借,原材料,贷,固定资产
老师,如果年结了以后发现数量金额明细账中数量单价错了怎么调整可以做分录借:原材料在贷:原材料吗
老师,如果后面发现前面(已经跨年)在录入材料数量的过程中单价弄错了,应该怎么调整呢?当然总额是没错的,只是单价录高了导致领用的数量变少了。
借:原材料 (根据入库单金额,与发票价款数额一致) 原材料 (根据过磅单中扣收重量及不含税价格) 材料成本差异 (负数,根据扣收重量及不含税价) 应交税金--应交增值税--进项税额 (发票中税额金额) 贷:应付账款或银行存款 (根据发票价税合计) 老师我不明白以上分录是什么意思
老师,暂估入库原材料有录入数量,下月初红冲的时候数量就不用冲减,就冲金额就行了吗,如果数量有错可以调整吗
老师你帮我问下,我们公式是另一个公司给投资的,现在要给另一个公司分红,我们两个公司用交税么?
公司运输行业,老板跟客户谈的不带票38一吨。没有签合同现在对方要求要票,对方说我们不提供票,就叫我们找多个驾驶员代收运费,然后再转给老板! 要么就给5.5个点税款,运输是9个点
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,请问从代账手上接账回来要注意些啥问题?
酒店买了一辆1000的电动车,是做什么入帐
收到平台的关于认证验证的费用0.21元,这笔费用怎么入账呢
序时账应该打印那个呢
供应商退货款怎么做账
老师,你好,请问下,公司名下的车要交车船税吗,车船税一般是谁代征收的
老师,单位要注销了,成本还缺着呢,缺成本,但是来发票的话,注销的话就留底退退留抵增值税的话,嗯,又太麻烦,这个问题该怎么解决呢?就又缺成本来了,成本票又有留底,注销会不会很麻烦呀?
录播课,第一节上什么?
以前的分录是借:库存商品贷:银行存款 就是库存商品数量该是50写成100了单价也错了总金额没错
那就红冲之前的分录,重新做一个分录出来。
库存商品比较多,可以部分冲红吗
可以的,能调平就行,写明白 原因。
好的谢谢老师
同学,你好,不客气的。