红字冲减,然后做正确分录
老师,去年有一笔原材料错当成固定资产入账了,我现在是红字冲掉,重新做分录,借,原材料,贷库存现金吗? 还是予以调整,借,原材料,贷,固定资产
老师,之前的材料一买回来,就入生产成本-原材料了。现在要做实际用了多少的成本。那么分录怎么做? 借:原材料 2000 贷:生产成本-原材料 2000 还是借:原材料 2 000 贷:以前年度损益调整 2000
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
我是在钢铁厂工作了7-8年了,22年上了个全日制大专,今年刚毕业,可以报名中级注册安全工程师吗?
老师4月28号做的税务登记,6月份没有营业额,但是有购买固定资产,那6月的经营所得怎么报,直接0申报吗
老师这种退票费可以税前扣除吗?
公司主动辞退职工,怎么算补偿工资,对应文件及条数是什么
我公司上个月外购产品银行存款支付给供应商5万元,将产品卖给多家客户,其中只给一家客户开了发票2万元,并收回货款2万,其他都未开票未收回款项,如何写分录?谢谢老师解答
老师,工会经费我们只是从2季度开始交的,只交了一部分,没有按照工资总额算,这个也没有在个税里面申报没有通过应付职工薪酬科目核算,,这个季度里面的应付职工薪酬怎么填,工会经费可以不往里面算吗?加进去的话和个税系统里面数据又不一致了
股权变更文书在哪里下载
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢
老师,我们房地产开发企业,九月份开发票800万,报表上冲减之前的未开票收入,然后又申报了600万的未开票收入,差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是,九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗?
公户之前空着没用,9月走了一百万左右的账,票还没进来我是不是应该做点工资,一个人的够不
转出上个月凭证计算机票的抵扣税款,怎么做分录
什么原因需要转出
是股东的机票,股东不拿工资,不是员工的机票,所以不能抵扣
上季度固定资产清理金额错误,清理固定资产净收益也就错了,现在是两份凭证都要冲红,重新录入吗?那么生产成本折旧费用也要重新调整吗
都需要红冲重新录入分录,股东实际作为公司经营付出的也可以正常报销抵扣,如果不是公司的经营费用,不能入账
那我能不能这样做 转出上月机票的抵扣税款 借:管理费用-差旅费 贷:应交税费_应交增值税-进项税额转出
不是你公司的经营发生的,红冲原来的分录,就不计入公司的帐
是我公司经营发生的,但本人不拿工资,还能抵扣吗?
是你们单位股东用于经营的就可以抵扣