你好赠送的可以不开发票。
捆绑销售赠送的商品,要怎样开发票?比如公司是药品销售公司,赠品是电饭煲,公司没有卖电器的经营范围,能开发票吗?
我们珠宝公司,但是有时候进电饭煲赠送给顾客,那我们可不可以加一个经营范围是日用品的销售呢?
我们是水产科技公司!销售购买的原材料(药品)!能开票给对方吗?好像公司经营范围内没有药品销售这项
老师好,公司经营范围没有危化品销售,能开销售危化品的发票吗,比如汽油
老师好,我们公司是商贸公司,但是经营范围没有办公用品的销售,有进项,可以开办公用品吗比如电脑等?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
但是赠品公司要入账计入库存商品,东西发出去了要下账呀
你好,你不开发票一样做账,借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 赠送出去借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项。
这样做要进项税额转出,老师,请问可以把主商品与赠品的发票开在一张发票上,销售并且赠送时: 借:银行存款(总收入) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本(冰箱+微波炉成本) 贷:库存商品 这样进项税额就不要转出了,请问可以这样做吗?开发票时赠品金额怎样开?
你好,视同销售不需要进项转出的。
无票的也不需要进项转出,你看一下我上面的分录,哪有一个进项转出的。
例如:卖冰箱送微波炉,冰箱成本1200,税额156,微波炉成本200,税额26,销售收款2000元, 进货分录: 借:库存商品-冰箱 1200 库存商品-微波炉 200 应交税费-应交增值税 182 贷:银行存款 1582 老师,请问销售的分录应该怎样做?上面说的没搞懂,再次请教老师
借销售费用 贷库存商品1200加200, 应交税费(市场价格*13%)
借销售费用 贷库存商品200, 主营业务收入(冰箱的销售价格2000/1.13) 应交税费(市场价格*13%)