你好,你留了复印件,不用扫描留底。
老师,我最近应聘一家建筑业干内账,有点迷茫,干的有点想辞职,也不知是不熟练,还是能力有问题,我咋感觉那累。想请教有经验的老师,给点建议。 我们公司有资质,就是去招标工程,中了后,分包给别人,然后一切走公司的公户做账,都是虚开的票,就是不是实际发生的成本。我们每天就是负责给承包商算应给我们多少钱,然后等流水账,收入支出啥的,月底做个简单的报表。但是我咋感觉平时的事那么多。找工程合同,复印,开工程款票。缕进项税费发票,跟对应的材料商合同。那点合同,我都发愁,还得扫描,存档。别的行业的会计也都这么忙?还得登记进项,销项票
老师你好!我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗?抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时,我做进账里?抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊?要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在?还有一个问题是。他是一般纳税人,选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
老师,你说内账跟外账不一样,我做内账税不做的话,那到时候我开出的票到时候怎么知道呢?外账都是邮寄给第三方做的,我该怎么做,给代理记账做外账我邮寄给第几联给他们呢?客户要开票我是邮寄给客户就记账联吗?其他怎么做?分录也不会啊?还有我这是新公司,期初数据都为零,那我银行账户多少呢?已经有支出去的我是要先加进银行账户里然后做账冲掉还是怎么说呢?
你好老师,厂家寄进项发票抵扣联、记账联给我们,我这里有复印留底后寄给财务公司做账,另外还需要扫描留底吗?
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
好的谢谢
不用客气,节日快乐。